近五年稽核計畫及稽核報告

近五年稽核計畫及稽核報告

本校為協助檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運之效果及效率,適時提供改進建議,確保內部控制制度得以持續有效實施依,訂定本校「內部稽核實施辦法」,由學校稽核小組人員評估各部門性質、業務性質、人員異動及法規變更,並參酌會計師查核、訪視評鑑等外部審查意見,選擇易產生缺失之作業項目於每學年擬定稽核計畫,經校長核定後秉持超然獨立之精神、客觀公正之立場,執行本校稽核。

5年稽核計畫如下:

   ● 113學年度稽核計畫

   ● 112學年度稽核計畫

   ● 111學年度稽核計畫

   ● 110學年度稽核計畫

   ● 109學年度稽核計畫

稽核人員執行完成學校稽核作業後,將所發現之內部控制制度缺失、異常項目、改善建議事項及參考建議,會簽受稽核單位,由受稽核單位提出改善說明及預定完成改善期限,陳送校長核閱,並於學年度結束後將副本交付監察人查閱。

5年稽核報告如下:

   ● 112學年度稽核報告

   ● 111學年度稽核報告

   ● 110學年度稽核報告

   ● 109學年度稽核報告

   ● 108學年度稽核報告

5年內部稽核追蹤改善情形案件統計表:

   ● 112學年度內部稽核追蹤改善情形案件統計表

   ● 111學年度內部稽核追蹤改善情形案件統計表

   ● 110學年度內部稽核追蹤改善情形案件統計表

   ● 109學年度內部稽核追蹤改善情形案件統計表

   ● 108學年度內部稽核追蹤改善情形案件統計表